Auditoría interna

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2022

En el marco de la Ley 27.275 que promueve la transparencia activa, se publican a continuación los informes generados por la Auditoría Interna.

Informe de Auditoría N°1/22: Cierre de Ejercicio 21
Objeto: Verificar la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución SIGEN Nº 152/95 y su modificatoria Nº 141/97, correspondientes al cierre del ejercicio 2021, en el ámbito del IOSFA.

Informe de Auditoría N°2/22: Cuenta de inversión 21
Objeto: Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de IOSFA, incluyendo la metodología para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda Y por la Contaduría General de la Nación a fin de confeccionar la cuenta de inversión del Ejercicio 2021.

Informe de Auditoría N°3/22: Capital humano
Objeto: Seguimiento de las actividades relacionadas a la evaluación del sistema de control interno aplicable a la liquidación de sueldos y a la cuestión de Seguridad e Higiene Laboral del IOSFA.

Informe de Auditoría N°4/22: Gestión de las Delegaciones Provinciales
Objeto: Evaluar la totalidad de los procesos de gestión de las Delegaciones Provinciales.

Informe de Auditoría N°5/22: Ejecución presupuestaria - 1er Semestre 22
Objeto: Evaluar la ejecución presupuestaria del 1er semestre del ejercicio 22 

Informe de Auditoría Nº6/22: Administración de Centros Médicos
Objeto: Evaluar la gestión administrativa financiera de los Centros Médicos Propios del IOSFA.

Informe de Auditoría Nº7/22: Servicios Generales - IOSFA Sede Central
Objeto: Evaluar la gestión de Servicios Generales.

Informe de Auditoría N°8/22: UTRY – Residencia Serrana La Falda
Objeto: Evaluar la gestión administrativa financiera de las STYR del IOSFA.

Informe de Auditoría N°9/22: Seguimiento farmacias propias
Objeto: Evaluar y efectuar el seguimiento de la gestión de las fcias. IOSFA.

Informe de Auditoría N°10/22: Seguimiento a las observaciones de recaudación y cobranzas
Objeto: Efectuar el seguimiento de las observaciones surgidas del proyecto “Liquidación y registro de recursos” incluido en el PAT 2021.

Informe de Auditoría N°11/22 Compras y Contrataciones en delegaciones
Objeto: Evaluar los procedimientos de compras llevados a cabo en las delegaciones provinciales a fin de verificar el cumplimiento normativo.

Informe de Auditoría N°12/22 Gestión de Delegaciones Provinciales – Delegación Provincial Formosa
Objeto: Evaluar la totalidad de los procesos de gestión de las deleg. provinciales.

Documentos

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